【摘要】:审计中心是中铁二十局董事会下设的内部监督机构,在董事会领导下开展审计工作,对董事会负责并报告工作。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业内部审计工作暂行规定》《内部审计具体准则》等,中铁二十局制定《内部审计工作规定》《内部审计工作补充规定》《工程项目审计实施细则》,规范企业内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,加强内部控制力度,提高经济效益。
审计中心是中铁二十局董事会下设的内部监督机构,在董事会领导下开展审计工作,对董事会负责并报告工作。审计中心(部)制定内审制度及有关规定,负责对中铁二十局本级及所属子(分)公司、工程项目有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计监督和评价,管理和组织实施公司内部经济责任审计及日常审计工作,参与投资后评价、全面风险管理、相关内控和信息化建设,承办直管项目部、指挥部及子公司重大工程项目的过程审计和竣工审计等工作,出具审计报告。
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业内部审计工作暂行规定》《内部审计具体准则》等,中铁二十局制定《内部审计工作规定》《内部审计工作补充规定》《工程项目审计实施细则》,规范企业内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,加强内部控制力度,提高经济效益。2010年5月26日,修订《工程项目审计实施细则》(集团公司审〔2010〕293号)和《内部审计工作规定》(集团公司审〔2010〕294号),明确项目审计的条件、依据、程序、内容、组织机构、人员配置,内部审计机构职责、奖罚规定等,逐步建立起系统化、符合企业实际和不同阶段的内部审计制度体系,以加强对企业的监督,完善各项指标的审计认定,规范各类审计行为,为内部审计工作开展提供保障和依据。(https://www.xing528.com)
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