为了加强管理,企业应分月或分季编制未来一年的全面预算。全面预算从内容上看由销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、产品成本预算、存货预算、销售费用预算、管理费用预算、现金预算、预计资产负债表和预计利润表等组成。
销售预算是全面预算的起点,它以销售预测为基础,确定未来一年各月或各季的销售量、单价、销售收入;同时,还应确定销售收入中的现金收入预计数,它为本期(月、季)现销额加上本期收回上期赊销额之和。
某公司生产经营一种产品,产品销售单价为240元。2019年12月中旬编制下年财务预算。经预测,本年第4季度销售收入为200 000万元,2020年各季销量(万台)分别为850、780、800、840。该公司现销比例在40%~70%之间,其余为赊销款,在下一季度内全部收回(不考虑增值税因素)。请编制2020年的销售预算。
在Excel中设计销售预算模型与滚动条,如图6-11所示。
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图6-11 Excel动态销售预算表(Excel 97)
(1)新建表标签名为“销售预算”的工作表,并设计表格,录入已知数据。
(2)设计滚动条与代码取值,方法如下:
a.插入滚动条。在Excel 2003及其以前版本中选择“视图/工具栏/窗体”菜单命令调出窗体工具栏,在Excel 2007—Excel 2019中选择“开发工具/插入/表单控件”,单击其上的滚动条按钮,在F1单元格中拖动一个适当大小的滚动条控件。
b.设置控件格式。右击F1单元格中的滚动条进入“设置控件格式”对话框;在“控制”卡片的最小值、最大值、步长、页步长、单元格链接中分别键入“40、70、1、10、$F$1”,并勾选“三维阴影”“提供下拉箭头”选项。
c.代码取值与隐藏。设计代码的取值公式为G1=F1/100,单击百分比按钮,将F1单元格中的代码值居中隐藏于滚动条之后。
(3)键入计算公式。销售收入为销量乘以销售单价,如F5=F3∗F4;收上季款为上季销售收入乘以赊销比例(1-现销百分比),如C6=200000∗(1-$G$1),D6=C5∗(1-$G$1);收本季款为本季销售收入乘以现销百分比,如D7=D5∗$G$1。
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